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将目的本钱控制引入内部审计事情 ——集团半年度审计事情的开展

2009-07-13 10:48:00 返回列表

为进一步规范企业的财务治理,, ,,摸清各单位资产欠债状态,, ,,为向导决议提供第一手资料,, ,,集团半年度审计事情已周全启动。。。。。本次半年度审计主要由审计部认真,, ,,集团财务部财务主管协同加入,, ,,通过财务审计,, ,,在增强企业治理、提高经济效益等方面均施展主要的作用。。。。。要求规范内审程序,, ,,提升内审质量,, ,,确保内审扎实有用。。。。。
  
现在,, ,,集团内部审计事情已构建起完整的组织系统。。。。。完善了分层监视、职责明确的审计监视网络,, ,,以确保审计事情的自力性、权威性和严肃性。。。。。针对审计事情的特点,, ,,凭证企业治理和现代审计生长的需要,, ,,一直优化审计步队结构。。。。。并通过完善信息吸收机制、加入决议机制、事情报告机制及效果运用机制充分验展其在谋划治理中的监视、评价和咨询职能。。。。。在综合剖析的基础上反应重大和主要事项。。。。。
  
本次审计规模主要是对2009年定额用度现实使用情形的审计、对企业融资,, ,,资金使用本钱的核实以及企业本钱核算等审计事情。。。。。目的是将目的本钱控制引入内部审计事情,, ,,进一步掌握控股企业用度使用的合理性情形、规范企业的本钱核算治理,, ,,杜绝本钱核算不规范、利润不实等问题,, ,,加大对下层单位本钱核算的审查力度。。。。。

     

 

                         

 

 

集团财务部

                                                           张洪

                                                        09.7.15


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